Page 79 - 2.แผน 2666 ฉ.ปรับปรุง
P. 79

ค่าเป้าหมายรายไตรมาส             จัดสรรลงแผน

 ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์   โครงการตามยุทธศาสตร์   เงินอุดหนุน  ผู้รับผิดชอบ
 1   2   3   4   รวม                       เงินรายได้
                              จากรัฐ
                                                       (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา)

 รวมงบประมาณโครงการตามยุทธศาสตร์   9,806,000   7,760,000

 ค่าเป้าหมายรายไตรมาส             จัดสรรลงแผน

 ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์   งานประจ า   เงินอุดหนุน              ผู้รับผิดชอบ
 1   2   3   4  รวม                        เงินรายได้
                               จากรัฐ
 เป้าประสงค์ 4.1 สถาบันเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศและบริหารจัดการแบบยงยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล
 ั่
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4.5 เพื่อพัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
 4.5.1 สถาบันได้รับการจัดอันดับ        -   -   -   เข้า  เข้า  1.   งานประจ าส านักงานสถาบัน   54,307,900  7,113,600  ส านักงานสถาบัน
 U-multirank by Nursing subject   ร่วม  ร่วม   -  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา   145,000
 in Asia         -  ฝ่ายบริหารวิชาการ    1,300,000

 4.5.2 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์  -   -   -   ≥   ≥   -  ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกัน  504,100
 คุณภาพการศึกษา
 บริหารงานสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)   200  200   -  ฝ่ายบริการการศึกษา   19,962,000

 4.5.3 จ านวนรายได้ต่อปี (ล้านบาท)    -   4   4   5   13   -  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ   150,000
 -  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป        31,446,800    7,013,600
 -  ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน      800,000      100,000
                  2.   งานส่งเสริมความก้าวหน้าตามสายงาน  25,000   -   ส านักงานสถาบัน
 ของบุคลากร (Career Path)                              (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

                  3.   งานบริหารและพัฒนาบุคลากรสถาบัน   1,850,000  4,250,000  ส านักงานสถาบัน
                                                       (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
                   4.   งานประกันคุณภาพการศึกษาและ  100,000   -   รองอธิการบดี

 บริหารความเสี่ยง                                      ด้านยุทธศาสตร์


 46
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84