Page 101 - แผนปฏิบัติการ-2565-ประกาศใช้
P. 101

(หน่วย : บาท)



 เปรียบเทียบงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 และยืนยันขอจัดสรร ปีงบประมาณ 2565


 จัดสรรลงแผน ปีงบประมาณ 2564   ยืนยันขอจัดสรร ปีงบประมาณ 2565
 ยุทธศาสตร์
 เงินงบ   เงินนอกงบ   รวม   เงินงบ             เงินนอกงบ                     รวม

 ยุทธศาสตร์ที่ 1   27,164,000   -   27,164,000   14,347,000      -          14,347,000

 ยุทธศาสตร์ที่ 2   6,708,000   2,900,000   9,608,000   4,030,000   2,150,000   6,180,000


 ยุทธศาสตร์ที่ 3   5,800,000   3,283,890   9,083,890   5,590,000   5,000,000   10,590,000

 ยุทธศาสตร์ที่ 4   2,401,486   -   2,401,486   871,000           -              871,000

 ยุทธศาสตร์ที่ 5   70,019,000   38,740,550   108,759,550   148,378,600   5,100,000   153,478,600


 ยุทธศาสตร์ที่ 6   840,000   465,000   1,305,000   1,150,000   36,000        1,186,000

 รวม   112,932,486   45,389,440   158,321,926   174,366,600   12,286,000   186,652,600





                                                                                  (หน่วย : บาท)


 เปรียบเทียบงบประมาณ แยกตามส่วนงาน ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 และยืนยันขอจัดสรร ปีงบประมาณ 2565

 จัดสรรลงแผน ปีงบประมาณ 2564    ยืนยันขอจัดสรร ปีงบประมาณ 2565
 ส่วนงาน
 เงินงบ   เงินนอกงบ   รวม   เงินงบ               เงินนอกงบ                   รวม


 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์   9,410,000   535,310   9,945,310   9,166,000   36,000   9,202,000

 ส านักวิชาบัณฑิตศึกษา   2,330,000   -   2,330,000   3,000,000   -          3,000,000

 ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม   6,508,000   2,900,000   9,408,000   3,250,000   2,150,000   5,400,000


 ศูนย์บริการการพยาบาล   5,400,000   3,213,580   8,613,580   1,850,000   5,000,000   6,850,000

 ส านักงานสถาบัน   89,284,486  38,740,550  128,025,036   157,100,600   5,100,000   162,200,600

 รวม   112,932,486  45,389,440  158,321,926   174,366,600   12,286,000   186,652,600














 5
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106