Page 79 - แผนปฏิบัติการ-2565-ประกาศใช้
P. 79

สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2565  แยกส่วนงาน




 แหล่งเงิน
 ส่วนงาน   โครงการ  งาน  งบประมาณ   ไตรมาส 1   ไตรมาส 2   ไตรมาส 3       ไตรมาส 4              รวม
 งบประมาณ

     เงินงบประมาณ      864,438            706,345          995,700         1,059,517          3,626,000
 6       ยุทธศาสตร   เงินนอกงบประมาณ   11,520    7,920        8,280            8,280              36,000
 ์
 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์       เงินงบประมาณ   1,320,736    1,079,192    1,521,284    1,618,788    5,540,000

    2   งานประจ า
     เงินนอกงบประมาณ           -                   -                -                -                   -
    รวมจัดสรร       2,196,694           1,793,457   2,525,264   2,686,585                     9,202,000


 6       ยุทธศาสตร   เงินงบประมาณ   339,720     277,590    391,305           416,385          1,425,000
 ์
     เงินนอกงบประมาณ           -                  -                 -                -                   -

     3   เงินงบประมาณ   375,480           306,810           432,495          460,215          1,575,000
 ส านักวิขาบัณฑิตศึกษา   งานประจ า
        เงินนอกงบประมาณ        -                  -                 -                -                   -

 รวมจัดสรร             715,200            584,400          823,800          876,600            3,000,000
 5       เงินงบประมาณ   405,280           331,160          466,820           496,740          1,700,000
 ์
        ยุทธศาสตร   เงินนอกงบประมาณ   208,000    143,000    149,500          149,500             650,000

 ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม       11   เงินงบประมาณ   369,520    301,940    425,630    452,910     1,550,000

           งานประจ า   เงินนอกงบประมาณ   480,000    330,000    345,000       345,000          1,500,000


 รวมจัดสรร          1,462,800           1,106,100   1,386,950   1,444,150                     5,400,000
     เงินงบประมาณ      417,200            340,900          480,550           511,350          1,750,000
 ์
 4   ยุทธศาสตร
     เงินนอกงบประมาณ           -                   -                -                -                   -
 ศูนย์บริการการพยาบาล       เงินงบประมาณ   23,840    19,480    27,460         29,220             100,000

 ิ
     4   งานประจ า   เงนนอกงบประมาณ   1,600,000    1,100,000    1,150,000    1,150,000        5,000,000
    รวมจัดสรร       2,041,040           1,460,380   1,658,010   1,690,570                     6,850,000















 42
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84