Page 80 - แผนปฏิบัติการ-2565-ประกาศใช้
P. 80

สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2565  แยกส่วนงาน (ต่อ)




                                                                                                                      แหล่งเงิน
                                      ส่วนงาน                              โครงการ  งาน  งบประมาณ                                          ไตรมาส 1          ไตรมาส 2          ไตรมาส 3         ไตรมาส 4              รวม
                                                                                                                     งบประมาณ

                                                                                                                   เงินงบประมาณ               876,001         11,276,729   36,496,066   42,713,905                  91,362,700
                                                                                                             ์
                                                                              16                 ยุทธศาสตร      เงินนอกงบประมาณ
                                 ส านักงานสถาบัน                                                                   เงินงบประมาณ           15,564,635          12,718,083   17,928,057   19,527,124                  65,737,900

                                                                                         13      งานประจ า
                                                                                                                เงินนอกงบประมาณ             1,632,000          1,122,000        1,173,000         1,173,000          5,100,000

                                                                                                             รวมจัดสรร                    18,072,636         25,116,812   55,597,123   63,414,029   162,200,600

                                                                              37                 ยุทธศาสตร         เงินงบประมาณ             2,902,639         12,932,723   38,830,440   45,197,897                  99,863,700
                                                                                                             ์
                                                                                                                เงินนอกงบประมาณ               219,520            150,920          157,780           157,780             686,000

                                                                                         33                        เงินงบประมาณ           17,654,211          14,425,505   20,334,926   22,088,257                  74,502,900
                                         รวม                                                     งานประจ า
                                                                                                                เงินนอกงบประมาณ             3,712,000          2,552,000        2,668,000         2,668,000         11,600,000

                                                                                                             รวมจัดสรร                    24,488,371         30,061,148   61,991,147   70,111,934   186,652,600





































                                                                                                                      43
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85