Page 95 - Planyear2566
P. 95

สรุปภาพรวมงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและค่าใช้จ่ายปันส่วน ประจ าปีงบประมาณ 2566 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ (ต่อ)




 ค่าใช้จ่ายของโครงการ/งาน   ค่าใช้จ่ายปันส่วน (2)                    รวมไตรมาส (1)+(2)

 (1)

 ยุทธ   ไตร
 ศาสตร   มาส   บุคลากร    สาธารณูปโภค     ด าเนินงาน , ลงทุน ,   แผนรวมค่าใช้จ่าย    สรุปแผนรวม             %
 ์
 แผน   %         อุดหนุน (ส่วนที่เหลือ)                                  %
                                                    ปันส่วน                        ค่าใช้จ่ายปันส่วน
 แผน   %   แผน   %   แผน              %


 1   49,368,100.00    29.95    29,278,125.00     25.00      5,284,300.00     25.00      11,312,225.00      25.00      95,242,750.00       27.34


 รวมทุก  2    38,339,300.00    23.26    29,278,125.00     25.00      5,284,300.00     25.00      11,312,225.00      25.00      84,213,950.00      24.17

 ยุทธศาสตร   3    38,559,400.00    23.39    29,278,125.00     25.00      5,284,300.00     25.00      11,312,225.00     25.00      84,434,050.00      24.24
 ์


 4    38,590,700.00    23.41    29,278,125.00     25.00      5,284,300.00     25.00      11,312,225.00     25.00      84,465,350.00      24.25     348,356,100.00   100.00

 รวมทั้งสิ้น   164,857,500.00   100.00  117,112,500.00  100.00   21,137,200.00  100.00   45,248,900.00  100.00   348,356,100.00   100.00   348,356,100.00  100.00



































 52
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100